您现在的位置::首页 » 通知公告 »

通知公告

中共德宏州委老干部局2018年部门预算公开

发布时间:2018-03-07 09:32:30 来源:本站编辑  浏览次数:

 

 

第一部分 中共德宏州委老干部局2018部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委老干部局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

第一部分  中共德宏州委老干部局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门,主要职责是:

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策;指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在五个文明建设中发挥作用;负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实,研究和制定有关政策和措施,并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作,指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况。德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位,下设办公室、综合科。

1.办公室工作职责。

1)负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作,做到上情下达,下情上报。

2)负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作,搞好会议记录和撰写会议纪要。

3)负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

4)负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

5)负责财务,管理好机关资产,指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

6)负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

7)负责老干部来信来访的接待和协调处理工作,做好老干部的思想政治工作,配合组织好老干部开展重要活动。 

8)完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

2.综合科工作职责。

1)贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

2)检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实;抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

3)指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在五个文明建设中发挥作用。

4)协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

5)研究州管退休干部的管理办法,协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

6)搞好老干部工作调研,提出解决问题的建议和办法,做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

7)宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

8)做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

9)完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务。

(三)重点工作概述。2018年老干部工作主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻全国老干部局长会议以及省委十届四次全会、全省老干部工作会议精神,全面落实新时代党的建设的总要求,坚持稳中求进工作基调,坚持精准服务工作理念,坚持求真务实工作作风,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,精心做好离退休干部服务工作,为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 1人,退休 21人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。2018年部门财务总收入 526.84万元,其中:一般公共预算财政拨款526.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1725.98万元。

(二)财政拨款收入情况。2018年部门财政拨款收入 526.84万元,其中:本年收入526.84万元,上年结转1725.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款526.84万元(本级财力526.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 526.84万元。财政拨款安排支出 526.84万元,其中,基本支出430.84万元,项目支出96万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组:

1.2080501归口管理的行政单位离退休12.50万元,主要用于支付本局离休干部工资(11.06万元)和本局离退休干部公用经费,主要用于生病看望及为他们订阅报刊支出(1.44万元)。

2.2080503离退休人员管理机构421.93万元,主要用于本局在职人员工资和办公基本支出320.03万元,对个人和家庭补助州直离休干部特需费5.9060%发放给离休干部,40%由老干部工作部门用于生病看望,为他们订阅报刊支出;项目支出96万元,主要用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老年网络大学办学经费、老干部活动中心组织活动和州干休所开展各项工作的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.68,用于本局在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.28万元,主要用于本局在职人员职业年金缴费支出。

5.2210201住房公积金26.45万元,主要用于本局在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组:

我局2018年收入预算总额为526.84(其中:基本支出430.84万元,项目支出96万元)。

1.按政府预算支出经济分类科目

1501机关工资福利支出369.82万元,其中:50101工资奖金津补贴277.41万元;50102社会保障缴费65.96万元;50103住房公积金26.45万元。

2502机关商品和服务支出130.06万元(基本支出44.06万元,项目支出86万元)。其中:50201办公费47.76万元(其中:基本支出35.46万元,项目支出12.30万元);50202会议费2万元(基本支出1万元,项目支出1万元);50203培训费3万元(项目支出);50205委托业务费60万元(项目支出)。

3509对个人和家庭的补助26.96(基本支出16.96,项目支出10万元)。其中:50901社会福利和救助10万元(项目支出);50905离退休费11.06万元(基本支出);50999其他对个人和家庭的补助5.90万元(基本支出)。

2.按部门预算支出经济分类

我局2018年收入预算总额为526.84(其中:基本支出430.84万元,项目支出96万元)。

1)工资福得支出369.82万元(基本支出)。其中:基本工资96.29万元;30102津贴补贴170.93万元;30103奖金8.19万元;30108机关事业单位基本养老保险47.68万元;30109职业年金缴费18.28万元;30113住房公积金26.45万元。

2302商品和服务支出 130.06万元(基本支出44.06万元,项目支出86万元)。其中:30201办公费4.74万元(基本支出1.44万元,项目支出3.30万元);印刷费0.5万元(基本支出);水费0.5万元(基本支出);电费0.5万元(基本支出);邮电费2万元(基本支出);差旅费10.90万元(基本支出1.90万元,项目支出9万元;30115会议费2万元(基本支出1万元,项目支出1万元);30116培训费3万元(项目支出);30117公务接待费7.60万元(基本支出2.90万元,项目支出4.70万元);30127委托业务费60万元(项目支出);30131公务用车运行维护费9.70万元(基本支出4.70万元,项目支出5万元);30139其他交通费28.62(基本支出);

3303对个人和家庭的补助26.96万元(基本支出16.96万元,项目支出10万元)其中:30301离休费11.06(基本支出);30305生活补助费10万元(项目支出);30399其他对个人和家庭的补助5.90万元(基本支出)。

五、省对下专项转移支付情况(无)

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无相关情况

(二)与中央、省配套事项。功能科目分组,无相关情况

(三)按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组,无相关情况

六、政府采购预算情况(无)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年我局年收入预算总额为526.84万元,(其中:基本支出430.84万元,项目支出96万元)。

与上年预算收入总额611.43万元(其中:基本支出441.45万元,项目支出169.98万元)相比,减少84.59万元。上年基本支出441.45万元,今年基本支出430.84万元,减少10.61万元;上年项目收入169.98万元,今年项目收入96万元,减少73.98万元;今年较去年减少的原因是严格执行八项规定励行节约,在经费减少的情况下,努力做好各项工作,让老干部满意,让党委、政府放心。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释。特需经费:指离休干部特需经费每人每年1000元,其中600元发放给个人作为保健补助,400元由老干部工作部门掌握使用,主要用于组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动支出。

(二)机关运行经费安排。2018年部门预算总支出 526.84万元。财政拨款安排支出 526.84万元,其中,基本支出430.84万元,项目支出96万元。基本支出中,工资和福利支出为369.82万元;商品和服务支出为44.06万元;对个人和家庭补助支出为11.96万元;项目支出为96万元。

(三)国有资产占用情况。鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

       
6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:中共德宏州委老干部局     单位:万元
               
      预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 526.84 一.一般公共服务支出  
二.政府性基金预算财政拨款   二.外交支出  
三.国有资本经营预算财政拨款   三.国防支出  
四.事业收入   四.公共安全支出  
五.事业单位经营收入   五.教育支出  
六.其他收入   六.科学技术支出  
七.上年结转   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 500.39
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 26.45
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 526.84 支 出 总 计 526.84
6-2 部门收入总体情况表
单位名称:中共德宏州委老干部局 单位:万元
      2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款 526.84
二.政府性基金预算财政拨款  
三.国有资本经营预算财政拨款  
四.事业收入  
五.事业单位经营收入  
六.其他收入  
七.上年结转  
   
收 入 总 计 526.84
   
6-3  部门支出总体情况表
单位名称:中共德宏州委老干部局 单位:万元
项目(按功能分类) 2018年预算数
一.一般公共服务支出  
二.外交支出  
三.国防支出  
四.公共安全支出  
五.教育支出  
六.科学技术支出  
七.文化体育与传媒支出  
八.社会保障和就业支出 500.39
九.医疗卫生与计划生育支出  
十.节能环保支出  
十一.城乡社区支出  
十二.农林水支出  
十三.交通运输支出  
十四.资源勘探信息等支出  
十五.商业服务业等支出  
十六.金融支出  
十七.援助其他地区支出  
十八.国土海洋气象等支出  
十九.住房保障支出 26.45
二十.粮油物资储备支出  
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
支 出 总 计 526.84
       
6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:中共德宏州委老干部局     单位:万元
               
      预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 526.84 一.一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款 526.84 二.外交支出  
  1.本级财力 526.84 三.国防支出  
  2.专项收入   四.公共安全支出  
  3.执法办案补助   五.教育支出  
  4.收费成本补偿   六.科学技术支出  
  5.财政专户管理的收入   七.文化体育与传媒支出  
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿   八.社会保障和就业支出 500.39
(二)政府性基金预算财政拨款   九.医疗卫生与计划生育支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   十.节能环保支出  
二.上年结转   十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 26.45
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
收 入 总 计 526.84 支 出 总 计 526.84
6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称:中共德宏州委老干部局                                               单位:万元
                                                       
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      合计 526.84 277.41 277.41   92.41 44.06     28.62 16.96     526.84 277.41 277.41   92.41 44.06     28.62 16.96 96 96
208 05 01 归口管理行政单位离退休 12.5         1.44       11.06     12.5         1.44       11.06    
208 05 03 离退休人员管理机构 421.93 277.41 277.41     42.62     28.62 5.9     421.93 277.41 277.41     42.62     28.62 5.9 96 96
208 05 05 机关单位养老保险缴费支出 47.68       47.68               47.68       47.68              
208 05 06 机关单位职业年金缴费支出 18.28       18.28               18.28       18.28              
221 02 01 住房保障支出 26.45       26.45               26.45       26.45              
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                     
6-6  部门基本支出情况表
                                  单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
单位名称:中共德宏州委老干部局 430.84 430.84 430.84 430.84                        
301   工资福利支出 369.82 369.82 369.82 369.82                        
  01     基本工资 98.29 98.29 98.29 98.29                        
  02     津贴补贴 170.93 170.93 170.93 170.93                        
  03     奖金 8.19 8.19 8.19 8.19                        
  06     伙食补助费                                
  07     绩效工资                                
  08     机关事业单位基本养老保险缴费 47.68 47.68 47.68 47.68                        
  09     职业年金缴费 18.28 18.28 18.28 18.28                        
  10     职工基本医疗保险缴费                                
  11     公务员医疗补助缴费                                
  12     其他社会保障缴费                                
  13     住房公积金 26.45 26.45 26.45 26.45                        
  14     医疗费                                
  99     其他工资福利支出                                
302   商品和服务支出 44.06 44.06 44.06 44.06                        
  01     办公费 1.44 1.44 1.44 1.44                        
  02     印刷费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
  03     咨询费                                
  04     手续费                                
  05     水费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
  06     电费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
  07     邮电费 2.00 2.00 2.00 2.00                        
  08     取暖费                                
  09     物业管理费                                
  11     差旅费 1.90 1.90 1.90 1.90                        
  12     因公出国(境)费用                                
  13     维修(护)费                                
  14     租赁费                                
  15     会议费 1.00 1.00 1.00 1.00                        
  16     培训费                                
  17     公务接待费 2.90 2.90 2.90 2.90                        
  18     专用材料费                                
  24     被装购置费                                
  25     专用燃料费                                
  26     劳务费                                
  27     委托业务费                                
  28     工会经费                                
  29     福利费                                
  31     公务用车运行维护费 4.70 4.70 4.70 4.70                        
  39     其他交通费用 28.62 28.62 28.62 28.62                        
  40     税金及附加费用                                
  99     其他商品和服务支出                                
303   对个人和家庭的补助 16.96 16.96 16.96 16.96                        
  01     离休费 11.06 11.06 11.06 11.06                        
  02     退休费                                
  03     退职(役)费                                
  04     抚恤金                                
  05     生活补助                                
  06     救济费                                
  07     医疗费补助                                
  08     助学金                                
  09     奖励金                                
  10     个人农业生产补贴                                
  99     其他对个人和家庭的补助 5.90 5.90 5.90 5.90                        
6-7  部门政府性基金预算支出情况表(无)
单位名称:XX部门 :中共州委老干部局     单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      支出总计      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:XX部门 中共德宏州委老干部局                               单位:万元
               
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出 369.82 369.82         301       工资福利支出 369.82 369.82        
  01   工资奖金津补贴 277.41 277.41           01   基本工资 98.29 98.29        
  02   社会保障缴费 65.96 65.96           02   津贴补贴 170.93 170.93        
  03   住房公积金 26.45 26.45           03   奖金 8.19 8.19        
  99   其他工资福利支出               06   伙食补助费            
502       机关商品和服务支出 130.06 44.06 86.00         07   绩效工资            
  01   办公经费 47.76 35.46 12.3         08   机关事业单位基本养老保险缴费 47.68 47.68        
  02   会议费 2.00 1.00 1.00         09   职业年金缴费 18.28 18.28        
  03   培训费 3.00   3.00         10   职工基本医疗保险缴费            
  04   专用材料购置费               11   公务员医疗补助缴费            
  05   委托业务费 60.00   60.00         12   其他社会保障缴费            
  06   公务接待费 7.60 2.90 4.70         13   住房公积金 26.45 26.45        
  07   因公出国(境)费用               14   医疗费            
  08   公务用车运行维护费 9.70 4.70 5.00         99   其他工资福利支出            
  09   维修(护)费             302       商品和服务支出 130.06 44.06 86.00      
  99   其他商品和服务支出               01   办公费 4.74 1.44 3.30      
503       机关资本性支出(一)               02   印刷费 0.50 0.50        
  01   房屋建筑物构建               03   咨询费            
  02   基础设施建设               04   手续费            
  03   公务用车购置               05   水费 0.50 0.50        
  05   土地征迁补偿和安置支出               06   电费 0.50 0.50        
  06   设备购置               07   邮电费 2.00 2.00        
  07   大型修缮               08   取暖费            
  99   其他资本性支出               09   物业管理费            
504       机关资本性支出(二)               11   差旅费 10.90 1.90 9.00      
  01   房屋建筑物构建               12   因公出国(境)费用            
  02   基础设施建设               13   维修(护)费            
  03   公务用车购置               14   租赁费            
  04   设备购置               15   会议费 2.00 1.00 1.00      
  05   大型修缮               16   培训费 3.00   3.00      
  99   其他资本性支出               17   公务接待费 7.60 2.90 4.70      
505       对事业单位经常性补助               18   专用材料费            
  01   工资福利支出               24   被装购置费            
  02   商品和服务支出               25   专用燃料费            
  99   其他对事业单位补助               26   劳务费            
506       对事业单位资本性补助               27   委托业务费 60.00   60.00      
  01   资本性支出(一)               28   工会经费            
  02   资本性支出(二)               29   福利费            
507       对企业补助               31   公务用车运行维护费 9.70 4.70 5.00      
  01   费用补贴               39   其他交通费用 28.62 28.62        
  02   利息补贴               40   税金及附加费用            
  99   其他对企业补助               99   其他商品和服务支出            
508       对企业资本性支出             303       对个人和家庭的补助 26.96 16.96 10.00      
  01   对企业资本性支出(一)               01   离休费            
  02   对企业资本性支出(二)               02   退休费            
509       对个人和家庭的补助 26.96 16.96 10.00         03   退职(役)费            
  01   社会福利和救助 10.00   10.00         04   抚恤金            
  02   助学金               05   生活补助 10.00   10.00      
  03   个人农业生产补贴               06   救济费            
  05   离退休费 11.06 11.06           07   医疗费补助            
  99   其他对个人和家庭补助 5.90 5.90           08   助学金            
510       对社会保障基金补助               09   奖励金            
  02   对社会保险基金补助               10   个人农业生产补贴            
  03   补充全国社会保障基金               99   其他对个人和家庭的补助 5.90 5.90        
511       债务利息及费用支出             307       债务利息及费用支出            
  01   国内债务付息               01   国内债务付息            
  02   国外债务付息               02   国外债务付息            
  03   国内债务发行费用               03   国内债务发行费用            
  04   国外债务发行费用               04   国外债务发行费用            
512       债务还本支出             309       资本性支出(基本建设)            
  01   国内债务还本               01   房屋建筑物购建            
  02   国外债务还本               02   办公设备购置            
513       转移性支出               03   专用设备购置            
  01   上下级政府间转移性支出               05   基础设施建设            
  02   援助其他地区支出               06   大型修缮            
  03   债务转贷               07   信息网络及软件购置更新            
  04   调出资金               08   物资储备            
514       预备费及预留               13   公务用车购置            
  01   预备费               19   其他交通工具购置            
  02   预留               21   文物和陈列品购置            
599       其他支出               22   无形资产购置            
  06   赠与               99   其他基本建设支出            
  07   国家赔偿费用支出